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  • 현대건설, 3분기 영업이익 전년 대비 41.5%↓…연간 수주 목표 87.2% 달성
“코로나19 여파 보수적 회계 처리 원인”

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대건설은 3분기 연결 기준 실적을 잠정 집계한 결과 영업이익이 1천398억원으로 지난해 3분기와 비교해 41.5% 감소했다고 23일 공시했다.

매출은 4조425억원으로 1.1% 줄었고, 당기순이익은 838억원으로 61.6% 감소했다.

현대건설 측은 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황이 장기화할 것으로 예상해 보수적으로 회계처리를 한 것 등이 영업이익 감소에 영향을 미쳤다”고 설명했다.

코로나19 상황에서도 견고한 국내 주택 실적과 현대오일뱅크 정유공장 개선공사 등 국내 플랜트 공사가 본격화하면서 매출은 전년과 비슷한 수준을 유지했다는 평가다.

올해 1분기부터 3분기까지 누적 영업이익은 4591억원, 당기순이익은 3498억원으로 작년 같은 기간보다 각각 33.4%, 38.2% 감소했다. 3분기 누적 매출은 12조6455억원으로 소폭(-0.01%) 감소에 그쳤다.

수주는 홍콩 유나이티드 크리스천 병원 공사와 필리핀 남북철도 제1공구 공사 등 해외 사업과 고덕 강일 공동주택지구, 대전북연결선 제2공구 등 국내 사업에서 총 21조8921억원의 공사를 따내 전년 대비 22.7% 증가했다. 이는 올해 연간 수주 목표 25조1000억원의 87.2%를 달성한 금액이다.

수주잔고도 65조5623억원 규모로 작년 말보다 16.4% 증가해 약 3.8년치 안정적인 일감을 확보한 것으로 나타났다.

현대건설 측은 “매출·영업이익 감소에도 불구하고 재무구조는 개선됐다”고 설명했다. 3분기 현재 부채비율은 작년 말보다 0.9%포인트 개선된 108.2%, 유동비율은 14.7%포인트 상승한 209.2%를 기록하며 업계 최고 수준을 유지했다.

현금·현금성 자산은 5조5436억원으로 전년 말 대비 29.0% 증가했으며 순현금도 2조9797억원으로 74.4% 증가해 풍부한 현금 유동성을 보유한 것으로 나타났다.

현대건설은 최근 미래 성장 비전으로 '현대건설 2025 전략'을 발표한 바 있다. 2025 전략에는 기존 핵심 상품에 수소연료전지 발전, 해양항만, 데이터센터, 병원, 오일·가스 등을 더해 전 사업 부문에서 핵심 상품을 최대 15개까지 확대해 글로벌 수주 경쟁력을 확보하겠다는 계획 등이 담겼다.

아울러 지난 2019년까지 현대건설은 다우존스 지속가능경영지수 (DJSI) 월드지수 10년 연속 편입, 건설·엔지니어링 부문에서 7회에 걸쳐 세계 1위(Industry Leader)에 선정된 바 있다.

현대건설 관계자는 “계속되는 어려운 글로벌 경제 속에서도 설계·기술·수행 등 본원적 경쟁력 강화와 적극적인 미래 신 성장 동력 발굴로 질적 성장을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

bigroot@heraldcorp.com

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